网站支持IPv6
无障碍
长者专区
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 信息公开 / 基本信息公开 / 法定主动公开内容 / 动态信息 / 正文

【达州】开江县人民医院内审助推医院高质量发展  

发布时间:2023-11-20 来源:市审计局 点击量: 【字体:】【打印 分享:

近年来,开江县人民医院聚焦深化改革、大胆创新,坚持“管理+效益”主题,初步建立“堵、纠、促”三位一体的医院内部审计工作机制,近三年完成审计项目19个,提出合理化建议76条,推动建立健全内部控制制度15项,促进增收节支,避免资金损失浪费。

把准“关键点”,创优内审环境。坚持把加强党对审计工作的全面领导放在首位,将审计科升级为一级科室,在医院党委直接领导下开展工作,主要对医院财务收支、经济活动、内部控制建设与风险管理活动进行审计监督。配备专职内审人员4名,为高质量、高水平、高效率的审计监督夯实了基础。将内审工作开展、审计整改落实等审计事项纳入党委会议专门研究内容,不断夯实内部审计生态环境。

选准“着力点”,做实内审工作。在狠抓审计发现问题整改落实的同时,不断强化对审计成果的思考总结,为医院领导科学决策当好参谋助手,查找出医院内控制度失控点26个,提出合理化建议31条。医院党委采纳审计建议,修订完善《物资设备采购管理制度》等制度2项,促进健全《收支业务控制制度》等制度15项,制止和纠正医疗服务项目重复收费、超标准收费等内部控制违纪违规行为,有效控制医院内部管理风险。

找准“契合点”,提升内审水平。主动配合、积极参与审计机关开展的审计项目,针对审计建议,设立院级监督管理工作组5个,每月开展医保及付费交叉检查,有效确保医保基金安全规范。借鉴吸收其他单位先进经验,探索将医院内控审计与财务收支审计、投资项目审计等相互融会贯通,逐步拓展内部审计的范围和内容,为医院健康发展提供坚实的审计保障。

扫描二维码分享本页面