广汉市审计局在监督其他单位的同时,“以人为镜”不断检视、提高自身的财务管理水平,确保财务工作质量,提升财政资金使用绩效。
在制度建设方面,为顺应经济的发展,制度的适用性,审计局梳理了近几年制定的40余项内控制度,修订11项、废止7项。针对财务管理制度,进一步明确各项经费支出标准、审批流程等规定,确保财务工作有章可循。同时,加强预算管理,依据年度审计工作计划科学编制预算,严格执行预算监控,保障资金分配合理、使用高效,提升财管管理水平,强化预算的科学性、精准性和约束性。
在支出管控方面,严格遵循财务审批流程,对每一笔费用报销进行细致审核,特别是对“三公”经费以及大额开支进行严格审核把关,确保经费使用合规、合法。
在资产管理方面,资产的使用遵循“谁使用,谁管理”的原则,定期对单位的办公设备、家具等资产进行盘点和清查,确保资产安全完整和账实相符。