根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,广汉市审计局对广汉市司法局2023年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)资产管理方面的问题。存在存货资产管理不规范、超标准配置计算机及办公软件、资产未纳入固定资产核算管理、固定资产账实不符等问题。
(二)会计核算方面的问题。存在未严格执行国库集中支付制度、决算报表与财务账不一致、往来款清理不及时等问题。
(三)内部审计工作开展方面的问题。内部审计工作未开展。
二、审计处理情况及建议
广汉市审计局依法出具了审计报告,并提出进一步完善固定资产管理制度和内部审计制度,加强会计基础工作,增强财务核算准确性等建议。
三、被审计单位整改情况
对以上审计发现的问题,市司法局通过对未记入账的资产进行了补记入账、对盘亏资产进行报废处理并调整相关账目、制定年度内部审计实施方案等方式进行了整改。